Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-660.310 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-660.310 €
69,12%
-162.666 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-162.666 €
17,03%
-65.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-65.230 €
6,83%
-59.557 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-59.557 €
6,23%
-5.830 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.830 €
0,61%
-1.770 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.770 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 91.968 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -955.363 € |
20: Verwaltungsergebnis | -863.395 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -863.395 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -863.395 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -863.395 € |