Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-497.638,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.638,47 €
57,15%
-162.827,44 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-162.827,44 €
18,70%
80.364,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
80.364,90 €
9,23%
-68.202,02 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.202,02 €
7,83%
-60.322,95 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.322,95 €
6,93%
-1.413,67 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.413,67 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 65.053,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -710.039,65 € |
20: Verwaltungsergebnis | -644.985,98 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -644.985,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -74.002,67 € |
30: Jahresergebnis | -718.988,65 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -718.988,65 € |