Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-660.310 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-660.310 €
63,05%
-162.666 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-162.666 €
15,53%
86.650 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
86.650 €
8,27%
-65.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-65.230 €
6,23%
-59.557 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-59.557 €
5,69%
-5.830 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.830 €
0,56%
5.318 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.318 €
0,51%
-1.770 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.770 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 91.968 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -955.363 € |
20: Verwaltungsergebnis | -863.395 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -863.395 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -863.395 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -863.395 € |