Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-616.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-616.570 €
63,29%
-162.308 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-162.308 €
16,66%
-83.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-83.000 €
8,52%
-68.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.700 €
7,05%
42.120 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
42.120 €
4,32%
-1.480 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 42.120 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -932.058 € |
20: Verwaltungsergebnis | -889.938 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -889.938 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -889.938 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -889.938 € |