Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-56,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56,87 €
80,70%
-9,39 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,39 €
13,33%
-4,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,05 €
5,75%
-0,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,16 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,03 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16,17 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 7,69 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5,24 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0,26 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3,65 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33,03 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -70,47 € |
20: Verwaltungsergebnis | -37,44 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -37,44 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -37,44 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -37,44 € |