Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-728.873 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-728.873 €
49,80%
-686.826 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-686.826 €
46,93%
-47.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.950 €
3,28%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -728.873 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -686.826 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -47.950 €
  • Summe
    -1.463.649 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
50.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.463.649 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.413.649 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
50.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.463.649 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.413.649 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.413.649 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.413.649 €