Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-759.179 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-759.179 €
50,62%
-692.602 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-692.602 €
46,18%
-47.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.950 €
3,20%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 50.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.499.731 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.449.731 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 50.000 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.499.731 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.449.731 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.449.731 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.449.731 € |