Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

-759.179 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-759.179 €
50,62%
-692.602 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-692.602 €
46,18%
-47.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-47.950 €
3,20%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -759.179 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -692.602 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -47.950 €
  • Summe
    -1.499.731 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
50.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.499.731 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.449.731 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
50.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.499.731 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.449.731 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.449.731 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.449.731 €