Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 39.732
1,26 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1,26 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1,26 €
  • Summe
    1,26 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,26 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-17,29 €
12: Versorgungsaufwendungen
-18,34 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,21 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-36,84 €
20: Verwaltungsergebnis
-35,58 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-35,58 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-35,58 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-35,58 €