Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
32.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32.000 €
74,42%
11.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
11.000 €
25,58%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 43.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -921.431 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -733.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.125 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.722.556 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.679.556 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.679.556 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 300.000 € |
30: Jahresergebnis | -1.379.556 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.379.556 € |