Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

718.238,72 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
718.238,72 €
97,96%
14.954,70 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14.954,70 €
2,04%
Eine Ebene Höher
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    718.238,72 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    14.954,70 €
  • Summe
    733.193,42 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
733.193,42 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1.601.172,64 €
12: Versorgungsaufwendungen
-11.027.475,46 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.724,97 €
14: Abschreibungen
-225,33 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-12.681.598,40 €
20: Verwaltungsergebnis
-11.948.404,98 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-11.948.404,98 €
29: Außerordentliches Ergebnis
1.012.056,24 €
30: Jahresergebnis
-10.936.348,74 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.936.348,74 €