Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
718.238,72 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
718.238,72 €
97,96%
14.954,70 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14.954,70 €
2,04%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 733.193,42 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.601.172,64 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.027.475,46 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.724,97 € |
14: Abschreibungen | -225,33 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.681.598,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.948.404,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.948.404,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.012.056,24 € |
30: Jahresergebnis | -10.936.348,74 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.936.348,74 € |