Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke

diverse Vereinshäuser, Umkleidegebäude auf Sportanlagen, sowie teils mehrfach genutzte Gebäude, wie Gemeindezentren, Kindertagesstätten usw.

Ab 2024 als "3.01.111.05 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement"

Haushaltsdiagramm

-880.316,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-880.316,25 €
32,85%
-700.924,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-700.924,93 €
26,16%
625.823,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
625.823,80 €
23,35%
-437.988,28 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-437.988,28 €
16,34%
-20.518,82 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-20.518,82 €
0,77%
-14.283,44 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-14.283,44 €
0,53%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -880.316,25 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -700.924,93 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    625.823,80 €
  • 14 Abschreibungen
    -437.988,28 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -20.518,82 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -14.283,44 €
  • Summe
    -1.428.207,92 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
510.423,78 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.428.207,92 €
20: Verwaltungsergebnis
-917.784,14 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-917.784,14 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-42.127,07 €
30: Jahresergebnis
-959.911,21 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-959.911,21 €