Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"

Haushaltsdiagramm

-3.373.770,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.373.770,41 €
77,56%
-531.224,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.224,10 €
12,21%
-301.137,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-301.137,05 €
6,92%
139.579,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
139.579,65 €
3,21%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
0,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.373.770,41 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -531.224,10 €
  • 14 Abschreibungen
    -301.137,05 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    139.579,65 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.000 €
  • Summe
    -4.070.551,91 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.398.591 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.070.551,91 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.671.960,91 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.398.591 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.070.551,91 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.671.960,91 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-72.706,22 €
30: Jahresergebnis
-2.744.667,13 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.744.667,13 €