Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

Erstbearbeitung von Widersprüchen

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-179.650 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-179.650 €
66,95%
46.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
46.000 €
17,14%
-28.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-28.500 €
10,62%
-14.127 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.127 €
5,26%
65 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -179.650 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    46.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -28.500 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.127 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    65 €
  • Summe
    -176.212 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
46.065 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-222.277 €
20: Verwaltungsergebnis
-176.212 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-176.212 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-176.212 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-176.212 €