Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 40.217
-22,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22,91 €
52,19%
-18,23 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18,23 €
41,52%
-1,69 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,69 €
3,86%
0,80 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,80 €
1,81%
0,27 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,27 €
0,62%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -22,91 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -18,23 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,69 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,80 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,27 €
  • Summe
    -41,76 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,07 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-42,83 €
20: Verwaltungsergebnis
-41,76 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-41,76 €
29: Außerordentliches Ergebnis
7,46 €
30: Jahresergebnis
-34,30 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-34,30 €