Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.

Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"

Haushaltsdiagramm

-143.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-143.800 €
52,27%
-131.310 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-131.310 €
47,73%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -143.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -131.310 €
  • Summe
    -275.110 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-143.800 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-131.310 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-275.110 €
20: Verwaltungsergebnis
-275.110 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-275.110 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-275.110 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-275.110 €