Fuhrparkmanagement

Serviceleistungen für alle, dem städtischen (Rathaus) Fuhrpark angehörenden Fahrzeuge (HU, Inspektion, Tankabrechnungen, Reifenwechsel, etc.)

Ab 2024 als "5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark"

Haushaltsdiagramm

-90.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.900 €
77,30%
-23.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-23.200 €
19,73%
-3.500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.500 €
2,98%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -90.900 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -23.200 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.500 €
  • Summe
    -117.600 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-117.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-117.600 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-117.600 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-117.600 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-117.600 €