Jugendarbeit
Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen durch Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen im Gemeinwesen
Ab 2024 als "10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung"
Haushaltsdiagramm
-221.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-221.200 €
63,08%
-52.970 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.970 €
15,11%
-50.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-50.000 €
14,26%
-25.898 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.898 €
7,39%
-600 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-600 €
0,17%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 15.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 16.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -350.668 € |
20: Verwaltungsergebnis | -333.968 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -333.968 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -333.968 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -333.968 € |