Tourismus

in den Stadtteilen)

Ab 2024 als "4.15.575.01 Tourismus"

Haushaltsdiagramm

-41.730 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.730 €
48,88%
-38.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-38.700 €
45,33%
2.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.500 €
2,93%
2.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.000 €
2,34%
-450 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-450 €
0,53%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -41.730 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -38.700 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    2.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -450 €
  • Summe
    -76.380 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-80.880 €
20: Verwaltungsergebnis
-76.380 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-76.380 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-76.380 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-76.380 €