Fachbereich 4: Stabsstellen
Haushaltsdiagramm
-592.290 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4.01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-592.290 €
43,56%
-337.630 €
Wirtschaftsförderung
4.15.571.01 Wirtschaftsförderung
-337.630 €
24,83%
-310.250 €
Klimaschutz und Klimaanpassung
4.14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung
-310.250 €
22,82%
-119.680 €
Tourismus
4.15.575.01 Tourismus
-119.680 €
8,80%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 19.600 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 106.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.359.850 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.253.750 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.253.750 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 5.100 € |
30: Jahresergebnis | -1.248.650 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.248.650 € |