Fachbereich 4: Stabsstellen
Haushaltsdiagramm
80.000 €
Wirtschaftsförderung
4.15.571.01 Wirtschaftsförderung
80.000 €
75,40%
22.600 €
Klimaschutz und Klimaanpassung
4.14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung
22.600 €
21,30%
3.500 €
Tourismus
4.15.575.01 Tourismus
3.500 €
3,30%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 19.600 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 106.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.359.850 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.253.750 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.253.750 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 5.100 € |
30: Jahresergebnis | -1.248.650 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.248.650 € |