Fachbereich 5: Zentrales

Haushaltsdiagramm

-3.846.075 €
Personal
5.01.111.10 Personal
-3.846.075 €
43,46%
-2.447.150 €
Informations- und Kommunikationstechnik
5.01.111.08 Informations- und Kommunikationstechnik
-2.447.150 €
27,65%
-960.560 €
Bürgerbüro
5.02.122.05 Bürgerbüro
-960.560 €
10,85%
-541.850 €
Städtische Gremien
5.01.111.07 Städtische Gremien
-541.850 €
6,12%
-512.380 €
Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
-512.380 €
5,79%
-271.870 €
Allg. Rechtsangelegenheiten
5.01.111.11 Allg. Rechtsangelegenheiten
-271.870 €
3,07%
-135.470 €
Organisation und Prozessoptimierung
5.01.111.12 Organisation und Prozessoptimierung
-135.470 €
1,53%
-135.303 €
Wahlen und Statistik
5.02.121.01 Wahlen und Statistik
-135.303 €
1,53%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
445.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.850.658 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.404.958 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-8.404.958 €
29: Außerordentliches Ergebnis
500 €
30: Jahresergebnis
-8.404.458 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-8.404.458 €