Fuhrparkmanagement

Serviceleistungen für alle, dem städtischen (Rathaus) Fuhrpark angehörenden Fahrzeuge (HU, Inspektion, Tankabrechnungen, Reifenwechsel, etc.)

Ab 2024 als "5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark"

Haushaltsdiagramm

-117.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.900 €
81,93%
-22.301 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.301 €
15,50%
-3.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.700 €
2,57%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -117.900 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -22.301 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.700 €
  • Summe
    -143.901 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-22.301 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-117.900 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-143.901 €
20: Verwaltungsergebnis
-143.901 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-143.901 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-143.901 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-143.901 €