Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-820.907 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-820.907 €
69,21%
-181.240 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-181.240 €
15,28%
-113.430 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-113.430 €
9,56%
-64.287 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-64.287 €
5,42%
-4.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.600 €
0,39%
-1.715 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.715 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 92.998 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -64.287 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -4.600 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -820.907 € |
14: Abschreibungen | -181.240 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -113.430 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.715 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.186.179 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.093.181 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.093.181 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.093.181 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.093.181 € |