Jugendarbeit

Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen durch Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen im Gemeinwesen

Ab 2024 als "10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung"

Haushaltsdiagramm

-160.900 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-160.900 €
37,69%
-125.810 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-125.810 €
29,47%
-120.690 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-120.690 €
28,27%
-19.461 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-19.461 €
4,56%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -160.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -125.810 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -120.690 €
  • 14 Abschreibungen
    -19.461 €
  • Summe
    -426.861 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.250 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-160.900 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-125.810 €
14: Abschreibungen
-19.461 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-120.690 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-426.861 €
20: Verwaltungsergebnis
-417.611 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-417.611 €
29: Außerordentliches Ergebnis
840 €
30: Jahresergebnis
-416.771 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-416.771 €