Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

87.680 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
87.680 €
94,28%
5.318 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.318 €
5,72%
Eine Ebene Höher
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    87.680 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.318 €
  • Summe
    92.998 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
92.998 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-64.287 €
12: Versorgungsaufwendungen
-4.600 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-820.907 €
14: Abschreibungen
-181.240 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-113.430 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.715 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.186.179 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.093.181 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.093.181 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.093.181 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.093.181 €