Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

42.120 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
42.120 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    42.120 €
  • Summe
    42.120 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
42.120 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-68.700 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-616.570 €
14: Abschreibungen
-162.308 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-83.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-932.058 €
20: Verwaltungsergebnis
-889.938 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-889.938 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-889.938 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-889.938 €