Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
54.379,28 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
54.379,28 €
83,59%
5.356,95 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.356,95 €
8,23%
5.317,44 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.317,44 €
8,17%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 65.053,67 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -68.202,02 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 80.364,90 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -497.638,47 € |
14: Abschreibungen | -162.827,44 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -60.322,95 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.413,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -710.039,65 € |
20: Verwaltungsergebnis | -644.985,98 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -644.985,98 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -74.002,67 € |
30: Jahresergebnis | -718.988,65 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -718.988,65 € |