Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

54.379,28 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
54.379,28 €
83,59%
5.356,95 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.356,95 €
8,23%
5.317,44 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.317,44 €
8,17%
Eine Ebene Höher
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    54.379,28 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.356,95 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.317,44 €
  • Summe
    65.053,67 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
65.053,67 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-68.202,02 €
12: Versorgungsaufwendungen
80.364,90 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.638,47 €
14: Abschreibungen
-162.827,44 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.322,95 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.413,67 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-710.039,65 €
20: Verwaltungsergebnis
-644.985,98 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-644.985,98 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-74.002,67 €
30: Jahresergebnis
-718.988,65 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-718.988,65 €