Fuhrparkmanagement

Serviceleistungen für alle, dem städtischen (Rathaus) Fuhrpark angehörenden Fahrzeuge (HU, Inspektion, Tankabrechnungen, Reifenwechsel, etc.)

Ab 2024 als "5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark"

Haushaltsdiagramm

-90.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.400 €
77,80%
-22.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-22.100 €
19,02%
-3.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.700 €
3,18%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -90.400 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -22.100 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.700 €
  • Summe
    -116.200 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-22.100 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-90.400 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.700 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-116.200 €
20: Verwaltungsergebnis
-116.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-116.200 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-116.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-116.200 €