Jugendarbeit

Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen durch Beteiligung an Entscheidungsfindungsprozessen im Gemeinwesen

Ab 2024 als "10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung"

Haushaltsdiagramm

-170.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-170.800 €
38,69%
-124.320 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-124.320 €
28,16%
-123.100 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-123.100 €
27,88%
-23.270 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-23.270 €
5,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -170.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -124.320 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -123.100 €
  • 14 Abschreibungen
    -23.270 €
  • Summe
    -441.490 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
9.850 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-170.800 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-124.320 €
14: Abschreibungen
-23.270 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-123.100 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-441.490 €
20: Verwaltungsergebnis
-431.640 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-431.640 €
29: Außerordentliches Ergebnis
840 €
30: Jahresergebnis
-430.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-430.800 €