Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-584.165 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-584.165 €
45,79%
-487.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-487.100 €
38,18%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
15,71%
-3.996 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.996 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -584.165 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -487.100 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.996 €
  • Summe
    -1.275.661 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
340.900 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-487.100 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-584.165 €
14: Abschreibungen
-3.996 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.275.661 €
20: Verwaltungsergebnis
-934.761 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-934.761 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-934.761 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-934.761 €