Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

-632.660 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-632.660 €
66,28%
-187.622 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-187.622 €
19,66%
-68.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-68.230 €
7,15%
-58.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-58.500 €
6,13%
-5.772 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.772 €
0,60%
-1.770 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.770 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -632.660 €
  • 14 Abschreibungen
    -187.622 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -68.230 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -58.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.772 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.770 €
  • Summe
    -954.554 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
91.968 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-954.554 €
20: Verwaltungsergebnis
-862.586 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-862.586 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-862.586 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-862.586 €