Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-632.660 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-632.660 €
66,28%
-187.622 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-187.622 €
19,66%
-68.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-68.230 €
7,15%
-58.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-58.500 €
6,13%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 91.968 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -954.554 € |
20: Verwaltungsergebnis | -862.586 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -862.586 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -862.586 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -862.586 € |