Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

-552.737 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-552.737 €
62,56%
-176.717 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-176.717 €
20,00%
-75.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.230 €
8,51%
-69.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-69.500 €
7,87%
-7.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.900 €
0,89%
-1.480 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
0,17%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -552.737 €
  • 14 Abschreibungen
    -176.717 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -75.230 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -69.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.900 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.480 €
  • Summe
    -883.564 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
47.437 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-883.564 €
20: Verwaltungsergebnis
-836.127 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-836.127 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-836.127 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-836.127 €