Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

-497.638,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.638,47 €
57,15%
-162.827,44 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-162.827,44 €
18,70%
80.364,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
80.364,90 €
9,23%
-68.202,02 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.202,02 €
7,83%
-60.322,95 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.322,95 €
6,93%
-1.413,67 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.413,67 €
0,16%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -497.638,47 €
  • 14 Abschreibungen
    -162.827,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    80.364,90 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -68.202,02 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -60.322,95 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.413,67 €
  • Summe
    -710.039,65 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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