Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-556.505 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-556.505 €
44,25%
-496.842 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-496.842 €
39,51%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
15,93%
-3.898 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.898 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -556.505 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -496.842 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200.400 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.898 €
  • Summe
    -1.257.645 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
360.900 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.257.645 €
20: Verwaltungsergebnis
-896.745 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-896.745 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-896.745 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-896.745 €