Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-564.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-564.100 €
41,01%
-540.547 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-540.547 €
39,29%
-262.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-262.000 €
19,05%
-9.036 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-9.036 €
0,66%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -564.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -540.547 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -262.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -9.036 €
  • Summe
    -1.375.683 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
350.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.375.683 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.025.683 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.025.683 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.025.683 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.025.683 €