Stadtkultur
3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle
Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"
Haushaltsdiagramm
-561.135,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-561.135,67 €
42,40%
-560.774,74 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-560.774,74 €
42,38%
-189.185,75 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-189.185,75 €
14,30%
-12.214,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.214,08 €
0,92%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 274.156,09 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.323.310,24 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.049.154,15 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.049.154,15 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 25.750 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -3.533,34 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 22.216,66 € |
30: Jahresergebnis | -1.026.937,49 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.026.937,49 € |