Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-651.160 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-651.160 €
59,98%
-189.635 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-189.635 €
17,47%
95.300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
95.300 €
8,78%
-72.530 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-72.530 €
6,68%
-64.700 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-64.700 €
5,96%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100.618 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -985.062 € |
20: Verwaltungsergebnis | -884.444 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -884.444 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -884.444 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -884.444 € |