Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

-497.638,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.638,47 €
53,18%
-162.827,44 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-162.827,44 €
17,40%
80.364,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
80.364,90 €
8,59%
-68.202,02 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.202,02 €
7,29%
-60.322,95 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.322,95 €
6,45%
54.379,28 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
54.379,28 €
5,81%
5.356,95 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.356,95 €
0,57%
5.317,44 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.317,44 €
0,57%
-1.413,67 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.413,67 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -497.638,47 €
  • 14 Abschreibungen
    -162.827,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    80.364,90 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -68.202,02 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -60.322,95 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    54.379,28 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.356,95 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.317,44 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.413,67 €
  • Summe
    -644.985,98 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
54.379,28 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.356,95 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.317,44 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
65.053,67 €
11: Personalaufwendungen
-68.202,02 €
12: Versorgungsaufwendungen
80.364,90 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-497.638,47 €
14: Abschreibungen
-162.827,44 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-60.322,95 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.413,67 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-710.039,65 €
20: Verwaltungsergebnis
-644.985,98 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
65.053,67 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-710.039,65 €
26: Ordentliches Ergebnis
-644.985,98 €
27: Außerordentliche Erträge
55.320,58 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
-129.323,25 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-74.002,67 €
30: Jahresergebnis
-718.988,65 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-718.988,65 €