Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-629.260 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-629.260 €
59,53%
-186.295 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-186.295 €
17,62%
95.300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
95.300 €
9,02%
-68.430 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-68.430 €
6,47%
-65.385 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-65.385 €
6,19%
-5.616 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.616 €
0,53%
5.318 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.318 €
0,50%
-1.480 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
0,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100.618 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -956.466 € |
20: Verwaltungsergebnis | -855.848 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -855.848 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -855.848 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -855.848 € |