Nicht sportbezogene Vereinsförderung

Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).

Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"

Haushaltsdiagramm

-629.260 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-629.260 €
59,53%
-186.295 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-186.295 €
17,62%
95.300 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
95.300 €
9,02%
-68.430 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-68.430 €
6,47%
-65.385 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-65.385 €
6,19%
-5.616 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.616 €
0,53%
5.318 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.318 €
0,50%
-1.480 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -629.260 €
  • 14 Abschreibungen
    -186.295 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    95.300 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -68.430 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -65.385 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.616 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    5.318 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.480 €
  • Summe
    -855.848 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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