Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-2.447.146 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.447.146 €
57,51%
-377.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-377.470 €
8,87%
373.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
373.000 €
8,77%
371.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
371.000 €
8,72%
368.700 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
368.700 €
8,67%
-151.016 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-151.016 €
3,55%
145.710 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
145.710 €
3,42%
11.113 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
11.113 €
0,26%
-9.152 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.152 €
0,22%
700 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
700 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 368.700 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 371.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 11.113 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 145.710 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.270.223 € |
11: Personalaufwendungen | -2.447.146 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -9.152 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -377.470 € |
14: Abschreibungen | -151.016 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.984.784 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.714.561 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.270.223 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -2.984.784 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.714.561 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.714.561 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.714.561 € |