Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-3.373.770,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.373.770,41 €
58,69%
-531.224,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.224,10 €
9,24%
530.197,74 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
530.197,74 €
9,22%
397.275,76 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
397.275,76 €
6,91%
314.512,15 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
314.512,15 €
5,47%
-301.137,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-301.137,05 €
5,24%
139.579,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
139.579,65 €
2,43%
139.236,51 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
139.236,51 €
2,42%
16.981,43 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
16.981,43 €
0,30%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
0,07%
387,41 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
387,41 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 314.512,15 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 387,41 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 530.197,74 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 397.275,76 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 16.981,43 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 139.236,51 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.398.591 € |
11: Personalaufwendungen | -3.373.770,41 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 139.579,65 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531.224,10 € |
14: Abschreibungen | -301.137,05 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -4.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.070.551,91 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.671.960,91 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 1.398.591 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -4.070.551,91 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.671.960,91 € |
27: Außerordentliche Erträge | 362,38 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -73.068,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -72.706,22 € |
30: Jahresergebnis | -2.744.667,13 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.744.667,13 € |