Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-2.473.060 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.473.060 €
58,21%
373.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
373.000 €
8,78%
371.700 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
371.700 €
8,75%
367.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
367.000 €
8,64%
-345.620 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-345.620 €
8,14%
-150.374 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-150.374 €
3,54%
146.600 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
146.600 €
3,45%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.270.113 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.978.303 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.708.190 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.708.190 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.708.190 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.708.190 € |