Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"

Haushaltsdiagramm

-2.473.060 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.473.060 €
58,21%
373.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
373.000 €
8,78%
371.700 €
06 Erträge aus Transferleistungen
06 Erträge aus Transferleistungen
371.700 €
8,75%
367.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
367.000 €
8,64%
-345.620 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-345.620 €
8,14%
-150.374 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-150.374 €
3,54%
146.600 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
146.600 €
3,45%
11.113 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
11.113 €
0,26%
-9.249 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.249 €
0,22%
700 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
700 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.473.060 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    373.000 €
  • 06 Erträge aus Transferleistungen
    371.700 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    367.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -345.620 €
  • 14 Abschreibungen
    -150.374 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    146.600 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    11.113 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.249 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    700 €
  • Summe
    -1.708.190 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
700 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
373.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
371.700 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
367.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
11.113 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
146.600 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.270.113 €
11: Personalaufwendungen
-2.473.060 €
12: Versorgungsaufwendungen
-9.249 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-345.620 €
14: Abschreibungen
-150.374 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.978.303 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.708.190 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
1.270.113 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-2.978.303 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.708.190 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.708.190 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.708.190 €