Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten

Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"

Haushaltsdiagramm

-2.473.060 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.473.060 €
83,04%
-345.620 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-345.620 €
11,60%
-150.374 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-150.374 €
5,05%
-9.249 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.249 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.473.060 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -345.620 €
  • 14 Abschreibungen
    -150.374 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.249 €
  • Summe
    -2.978.303 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.270.113 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2.473.060 €
12: Versorgungsaufwendungen
-9.249 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-345.620 €
14: Abschreibungen
-150.374 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.978.303 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.708.190 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.708.190 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.708.190 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.708.190 €