Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft
Hofheim steigern; 4. Angebotsvielfalt der Kinderbetreuungsplätze durch verschiedene Konzeptionen gewährleisten
Ab 2024 als "6.06.365.01 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft"
Haushaltsdiagramm
-3.373.770,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.373.770,41 €
77,56%
-531.224,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-531.224,10 €
12,21%
-301.137,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-301.137,05 €
6,92%
139.579,65 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
139.579,65 €
3,21%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.398.591 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -3.373.770,41 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 139.579,65 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531.224,10 € |
14: Abschreibungen | -301.137,05 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -4.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.070.551,91 € |
20: Verwaltungsergebnis | -2.671.960,91 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -2.671.960,91 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -72.706,22 € |
30: Jahresergebnis | -2.744.667,13 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.744.667,13 € |