Stadtkultur
3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle
Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"
Haushaltsdiagramm
-550.345 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-550.345 €
45,96%
-439.205 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-439.205 €
36,68%
-200.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.400 €
16,74%
-7.497 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.497 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 375.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -439.205 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -550.345 € |
14: Abschreibungen | -7.497 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -200.400 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.197.447 € |
20: Verwaltungsergebnis | -821.947 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -821.947 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -821.947 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -821.947 € |