Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung
Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.
Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"
Haushaltsdiagramm
-185.888 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-185.888 €
51,04%
-90.449,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-90.449,01 €
24,84%
87.741,50 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
87.741,50 €
24,09%
-94,54 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-94,54 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.217,08 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -90.449,01 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 87.741,50 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.888 € |
14: Abschreibungen | -94,54 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -188.690,05 € |
20: Verwaltungsergebnis | -187.472,97 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -187.472,97 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -122.499,91 € |
30: Jahresergebnis | -309.972,88 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -309.972,88 € |