Stadtkultur

3. Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Ab 2024 als "1.04.281.01 Stadtkultur"

Haushaltsdiagramm

-561.135,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-561.135,67 €
42,40%
-560.774,74 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-560.774,74 €
42,38%
-189.185,75 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-189.185,75 €
14,30%
-12.214,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.214,08 €
0,92%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -561.135,67 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -560.774,74 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -189.185,75 €
  • 14 Abschreibungen
    -12.214,08 €
  • Summe
    -1.323.310,24 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
274.156,09 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-561.135,67 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-560.774,74 €
14: Abschreibungen
-12.214,08 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-189.185,75 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.323.310,24 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.049.154,15 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.049.154,15 €
29: Außerordentliches Ergebnis
22.216,66 €
30: Jahresergebnis
-1.026.937,49 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.026.937,49 €