Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung
Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept, Betreuung der Prüfungstätigkeiten der Revision des Main-Taunus-Kreises bis zum Beschluss über den geprüften Jahresabschluss.
Ab 2024 als "8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft"
Haushaltsdiagramm
-119.036 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-119.036 €
51,33%
-105.985 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-105.985 €
45,70%
-6.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.500 €
2,80%
-375 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-375 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -231.896 € |
20: Verwaltungsergebnis | -231.896 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -231.896 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -50 € |
30: Jahresergebnis | -231.946 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -231.946 € |