Personalservice

Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement

Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 40.217
0,80 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,80 €
74,42%
0,27 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,27 €
25,58%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,80 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,27 €
  • Summe
    1,07 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1,07 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-22,91 €
12: Versorgungsaufwendungen
-18,23 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,69 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-42,83 €
20: Verwaltungsergebnis
-41,76 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-41,76 €
29: Außerordentliches Ergebnis
7,46 €
30: Jahresergebnis
-34,30 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-34,30 €