Nicht sportbezogene Vereinsförderung
Bereitstellung und Koordination (u.a. Belegung) der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städt., private und ähnl. Einrichtungen).
Ab 2024 als "1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen"
Haushaltsdiagramm
-552.737 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-552.737 €
59,37%
-176.717 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-176.717 €
18,98%
-75.230 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-75.230 €
8,08%
-69.500 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-69.500 €
7,47%
42.120 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
42.120 €
4,52%
-7.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.900 €
0,85%
5.317 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
5.317 €
0,57%
-1.480 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.480 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 47.437 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -883.564 € |
20: Verwaltungsergebnis | -836.127 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -836.127 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -836.127 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -836.127 € |